PAGAMENTO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 04/07/2018
Tipo de Pagamento: Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000265/2018 Número do Empenho: 0000178/2018
Beneficiário: CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.064.289/0001-51
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO.
Valor: R$ 920,55
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903964000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000188/2018