Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0004022/2022 |
Data do Empenho: |
23/12/2022 |
Beneficiário: |
SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE - INTERNOS OPERARIOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA |
Valor do empenho: |
R$ 944,48 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS |
Subtítulo: |
31901143000 - 13. SALARIO- |
Programa: |
0019 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0029918/2022 |