Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000808/2025 |
Data do Empenho: |
28/02/2025 |
Beneficiário: |
EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
51.305.956/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA CORES DIVERSAS E TNT) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NEPS - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E. Nº 804/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 204/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3557/2025. |
Valor do empenho: |
R$ 2.176,60 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
160000000002 - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Ação: |
2.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0020 - VIVA COM SAÚDE |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000050/2024 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000204/2024 |
Processo: |
0014796/2024 |