Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000813/2025 |
Data do Empenho: |
05/03/2025 |
Beneficiário: |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.383.230/0001-01 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 166/2025 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 3703/2025. |
Valor do empenho: |
R$ 52,70 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
160000000001 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE |
Ação: |
2.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0022 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
305 - Vigilância Epidemiológica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000042/2024 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000145/2024 |
Processo: |
0011910/2024 |