EMPENHO 0000837/2025

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Número do Empenho: 0000837/2025 Data do Empenho: 11/03/2025
Beneficiário: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.340.639/0001-30
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 10/2025 RELATIVO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO ANEXO AO PROCESSO Nº 2158/2025.
Valor do empenho: R$ 626.083,31
Tipo de Empenho: Global Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 160000000002 - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
Ação: 2.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0020 - VIVA COM SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000010ADS/2025
Processo: 0002158/2025