Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Número do Empenho: |
0000840/2025 |
Data do Empenho: |
12/03/2025 |
Beneficiário: |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 00035/2024 RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - MAC( ATENÇÃO ESPECIALIZADA), DURANTE O PERÍODO MARÇO/2025, CONFORME TABELA SEGEDP E CONTRATO ANEXOS AO PROCESSO Nº 2061/2024.
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Valor do empenho: |
R$ 27.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recursos: |
150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Subtítulo: |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE |
Programa: |
0021 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000006/2024 |
Dispensa/Inexigibilidade: |
132 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000035S/2024 |
Processo: |
0002061/2024 |