Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0004477/2025 |
Data do Empenho: |
17/04/2025 |
Beneficiário: |
SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO (ENS. FUND. PROF. MAGIS.)
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER FERIAS DE MAIO/25 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO-ENS. FUNDAM.-PROFISS. MAGISTERIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA |
Valor do empenho: |
R$ 6.730,47 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
254200700001 - FUNDEB – VAAT - 70% |
Ação: |
2.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0008593/2025 |