Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número do Empenho: |
0005263/2025 |
Data do Empenho: |
21/05/2025 |
Beneficiário: |
SERV. DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO (AUX.SERVIÇ.GERAIS.INFANTIL.DT)
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER MAIO/25 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL - MDE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DT, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA |
Valor do empenho: |
R$ 117.240,20 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte de Recursos: |
154200300001 - FUNDEB – VAAT - 30% |
Ação: |
2.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL |
Subtítulo: |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Programa: |
0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0011070/2025 |