Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0005434/2025 |
Data do Empenho: |
21/05/2025 |
Beneficiário: |
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ASILO - SUAS DT-COVID 19 DT
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO REFER MAIO/25 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ASILO - SUAS DT-COVID 19 DT, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA |
Valor do empenho: |
R$ 2.252,90 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS |
Ação: |
2.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Subtítulo: |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Programa: |
0046 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0011070/2025 |