Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número do Empenho: |
0000304/2015 |
Data do Empenho: |
26/10/2015 |
Beneficiário: |
POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA - MATRIZ
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.279.876/0001-75 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32,982 LITROS DE GASOLINA V-POWER PARA ABASTECER 01 VEICULO VOYAGE 1.6 GVI PLACA PPF-2793 LOCADO NO PERIODO DE 22/10/2015 A 24/10/2015 PARA USO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, CONFORME FATURA Nº ND 07231, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 125,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002136/2015 |