Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número do Empenho: |
0000001/2019 |
Data do Empenho: |
02/01/2019 |
Beneficiário: |
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.904.951/0001-95 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 179.024,23 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000001/2017 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000005/2017 |
Processo: |
0000028/2017 |