Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000531/2017 |
Data da Liquidação: |
25/08/2017 |
Número do Empenho: |
0000254/2017 |
Beneficiário: |
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.327.556/0001-22 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, PARA A IDA DE VEREADORES A BRASILIA-DF., EM BUSCA DE ALOCAR RECURSOS DO ORCAMENTO DA UNIAO PARA O MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017 E FATURAS Nº 8531 E 8538, QUE SEGUEM EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 8.097,60 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000015/2017 |
Processo: |
0000995/2017 |