| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000038/2018 | Data da Liquidação: | 20/02/2018 |
| Número do Empenho: | 0000003/2018 | ||
| Beneficiário: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/2851-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PELA ECT, PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 E FATURA Nº 0000151425, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 28,75 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000010/2017 |
| Processo: | 0000897/2017 | ||