Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000512/2019 |
Data da Liquidação: |
26/11/2019 |
Número do Empenho: |
0000009/2019 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 268,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000023/2019 |