Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000395/2019 |
Data da Liquidação: |
28/08/2019 |
Número do Empenho: |
0000007/2019 |
Beneficiário: |
TELEFONICA BRASIL SA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.558.157/0001-62 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME FATURA Nº 0896141974-0, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 594,21 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000021/2019 |