Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0013628/2022 |
Data da Liquidação: |
23/12/2022 |
Número do Empenho: |
0010310/2022 |
Beneficiário: |
SERVIDORES CEDIDOS DE SAO DOMINGOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA SAO DOMINGOS-SAO DOMINGOS-SAO DOMINGOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
Valor: |
R$ 6.888,54 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0015 - EDUCAÇÃO INOVADORA E TECNOLÓGICA COM QUALIDADE PARA TODOS |
Ação: |
2.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0029934/2022 |