Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal de Colatina |
Número do Pagamento: |
0000095/2010 |
Data do Pagamento: |
08/03/2010 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000068/2010 |
Número do Empenho: |
0000069/2010 |
Beneficiário: |
UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A IDA DO VEREADOR, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL CAPITAO ASSUNCAO , QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARCO DE 2010, EM BRASILIA-DF., CONFORME FATURA Nº 069/10, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 1.049,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Convite |
Fonte de Recursos: |
00101001 - Tesouro - Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
333903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Convite |
N° Licitação: |
0000003/2009 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000007/2009 |
Processo: |
0000077/2009 |