Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Número do Pagamento: |
0000380/2023 |
Data do Pagamento: |
28/09/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000311/2023 |
Número do Empenho: |
0000190/2023 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES 09/2023, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 1.319,89 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0000522/2023 |