PAGAMENTO 0000262/2014

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal
Número do Pagamento: 0000262/2014 Data do Pagamento: 24/06/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000231/2014 Número do Empenho: 0000008/2014
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 20000, QUE SEGUE EM ANEXO.
Valor: R$ 2.200,33
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000008/2014