PAGAMENTO 0000119/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Pagamento: 0000119/2024 Data do Pagamento: 27/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000092/2024 Número do Empenho: 0000063/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES 03/2024, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUE EM ANEXO.
Valor: R$ 7.223,81
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000185/2024