Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Número do Pagamento: |
0000361/2024 |
Data do Pagamento: |
29/08/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000263/2024 |
Número do Empenho: |
0000159/2024 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MES DE 08/2024, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 3.705,16 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Programa: |
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000447/2024 |