PAGAMENTO 0018680/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0018680/2022 Data do Pagamento: 23/12/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0013569/2022 Número do Empenho: 0010260/2022
Beneficiário: SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA 00000032000174000314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-REC. ESTADUAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Valor: R$ 18.622,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0047 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0029889/2022