Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0018622/2022 |
Data do Pagamento: |
23/12/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0013559/2022 |
Número do Empenho: |
0010250/2022 |
Beneficiário: |
SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA 00000018000034000086 - SEARH - A DISPOSICAO DO SANEAR-DISPOSICAO-DISPOSICAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
Valor: |
R$ 4.506,95 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
20010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Programa: |
0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
Ação: |
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0029939/2022 |