Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número do Pagamento: |
0000317/2016 |
Data do Pagamento: |
25/07/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000258/2016 |
Número do Empenho: |
0000198/2016 |
Beneficiário: |
O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.490.747/0001-21 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 LAMPADAS FLUOR ESPIRAL, 25W 127V 6400K T2; 02 LAMPADAS INC LED 10W 6400 K BIVOLT A60 - EMPALUX, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.802, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 73,80 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001332/2016 |