PAGAMENTO 0000369/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000369/2016 Data do Pagamento: 29/08/2016
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, FERIAS E ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.
Valor: R$ 21.177,26
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 1447/1449/1450/1454/2016