Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número do Pagamento: |
0000043/2020 |
Data do Pagamento: |
31/01/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000037/2020 |
Número do Empenho: |
0000043/2020 |
Beneficiário: |
MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
16.684.691/0001-20 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PACOTES DE 5 KG DE ACUCAR CRISTAL E 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE 500 GR DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 1.334,16 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000003/2020 |