PROCESSO 0000098/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000098/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.64.289*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DE ACORDO COM AS LEGISLACOES TRABALHISTAS.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - PRÁTICAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 145 - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Caput
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 37.171,20 R$ 3.194,40 R$ 3.194,40 R$ 33.976,80

Empenhos (1)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000042/2026 13/02/2026 Ordinário CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA R$ 37.171,20

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000039/2026 23/02/2026 Orçamentária 0000042/2026 R$ 1.034,00
0000084/2026 25/03/2026 Orçamentária 0000042/2026 R$ 822,80
0000126/2026 23/04/2026 Orçamentária 0000042/2026 R$ 858,00
0000177/2026 25/05/2026 Orçamentária 0000042/2026 R$ 479,60

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000049/2026 23/02/2026 Orçamentário 0000039/2026 R$ 1.034,00
0000108/2026 26/03/2026 Orçamentário 0000084/2026 R$ 822,80
0000164/2026 24/04/2026 Orçamentário 0000126/2026 R$ 858,00
0000230/2026 25/05/2026 Orçamentário 0000177/2026 R$ 479,60