PROCESSO 0000243/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000243/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES 02/2026, CONFORME SEGUE EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - PRÁTICAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 701.023,39 R$ 701.023,39 R$ 695.356,69 R$ 5.666,70

Empenhos (12)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000054/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 128.539,99
0000055/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 13.940,87
0000056/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 16.299,60
0000057/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 2.132,53
0000058/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 95.950,12
0000059/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 13.621,50
0000060/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 289.668,16
0000061/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 76.727,37
0000062/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 28.704,17
0000063/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 22.160,28
0000064/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 11.080,14
0000065/2026 24/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA R$ 2.198,66

Liquidações (12)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000041/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000054/2026 R$ 128.539,99
0000042/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000055/2026 R$ 13.940,87
0000043/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000056/2026 R$ 16.299,60
0000044/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000057/2026 R$ 2.132,53
0000045/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000058/2026 R$ 95.950,12
0000046/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000059/2026 R$ 13.621,50
0000047/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000060/2026 R$ 289.668,16
0000048/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000061/2026 R$ 76.727,37
0000049/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000062/2026 R$ 28.704,17
0000050/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000063/2026 R$ 22.160,28
0000051/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000064/2026 R$ 11.080,14
0000052/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000065/2026 R$ 2.198,66

Pagamentos (18)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000058/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000041/2026 R$ 94.365,62
0000059/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000042/2026 R$ 13.940,87
0000060/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000043/2026 R$ 8.869,52
0000061/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000044/2026 R$ 2.132,53
0000062/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000045/2026 R$ 74.009,44
0000063/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000046/2026 R$ 13.621,50
0000064/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000047/2026 R$ 249.946,88
0000065/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000048/2026 R$ 61.497,58
0000066/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000049/2026 R$ 27.550,25
0000067/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000050/2026 R$ 14.637,91
0000068/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000051/2026 R$ 11.080,14
0000069/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000052/2026 R$ 2.198,66
0000070/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 5.000,00
0000071/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 3.140,07
0000073/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 17.508,86
0000074/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 38.641,86
0000078/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 56.226,93
0000081/2026 27/02/2026 Extra Orçamentário R$ 988,07