PROCESSO 0000295/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000295/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.28.316*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPNHO REF.CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 145 - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Caput
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000008/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 10.000,00 R$ 1.169,67 R$ 1.169,67 R$ 8.830,33

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000141/2025 18/06/2025 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 2.000,00
0000141/2025 22/12/2025 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ -1.402,28
0000005/2026 16/01/2026 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 9.402,28

Liquidações (12)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000228/2025 18/07/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 75,44
0000273/2025 13/08/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 48,36
0000323/2025 15/09/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 125,25
0000367/2025 14/10/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 125,25
0000411/2025 17/11/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 76,89
0000478/2025 17/12/2025 Orçamentária 0000141/2025 R$ 146,53
0000003/2026 26/01/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 48,36
0000035/2026 23/02/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 49,44
0000069/2026 17/03/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 147,98
0000110/2026 14/04/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 99,62
0000172/2026 18/05/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 199,20
0000205/2026 08/06/2026 Orçamentária 0000005/2026 R$ 27,35

Pagamentos (12)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000321/2025 21/07/2025 Orçamentário 0000228/2025 R$ 75,44
0000382/2025 13/08/2025 Orçamentário 0000273/2025 R$ 48,36
0000446/2025 15/09/2025 Orçamentário 0000323/2025 R$ 125,25
0000504/2025 14/10/2025 Orçamentário 0000367/2025 R$ 125,25
0000563/2025 17/11/2025 Orçamentário 0000411/2025 R$ 76,89
0000653/2025 17/12/2025 Orçamentário 0000478/2025 R$ 146,53
0000003/2026 27/01/2026 Orçamentário 0000003/2026 R$ 48,36
0000046/2026 23/02/2026 Orçamentário 0000035/2026 R$ 49,44
0000094/2026 17/03/2026 Orçamentário 0000069/2026 R$ 147,98
0000162/2026 22/04/2026 Orçamentário 0000110/2026 R$ 99,62
0000223/2026 18/05/2026 Orçamentário 0000172/2026 R$ 199,20
0000263/2026 09/06/2026 Orçamentário 0000205/2026 R$ 27,35