PROCESSO 0000303/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000303/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.72.112*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 04 (QUATRO) PORTOES AUTOMATIZADOS DE ENTRADA E SAIDA DA GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES E DAS 04 (QUATRO) BARREIRAS INSTALADAS NOS MESMOS, COM FORNECIMENTO / SUBSTITUICAO / REPOSICAO DE PECAS / COMPONENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000010/2024
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 41.269,32 R$ 39.505,21 R$ 39.505,21 R$ 1.764,11

Empenhos (7)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000126/2024 02/07/2024 Ordinário GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM R$ 20.100,00
0000126/2024 16/12/2024 Ordinário GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM R$ -10.050,00
0000007/2025 02/01/2025 Ordinário GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM R$ 10.050,00
0000007/2025 26/03/2025 Ordinário GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM R$ -6.700,00
0000072/2025 01/04/2025 Ordinário GTEC SERVIÇOS LTDA R$ 6.700,00
0000149/2025 30/06/2025 Ordinário GTEC SERVIÇOS LTDA R$ 10.584,66
0000014/2026 16/01/2026 Ordinário GTEC SERVIÇOS LTDA R$ 10.584,66

Liquidações (23)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000211/2024 25/07/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000253/2024 29/08/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000284/2024 25/09/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000322/2024 24/10/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000371/2024 27/11/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000405/2024 13/12/2024 Orçamentária 0000126/2024 R$ 1.675,00
0000007/2025 24/01/2025 Orçamentária 0000007/2025 R$ 1.675,00
0000038/2025 24/02/2025 Orçamentária 0000007/2025 R$ 1.675,00
0000091/2025 01/04/2025 Orçamentária 0000072/2025 R$ 1.675,00
0000106/2025 22/04/2025 Orçamentária 0000072/2025 R$ 1.675,00
0000148/2025 27/05/2025 Orçamentária 0000072/2025 R$ 1.675,00
0000212/2025 02/07/2025 Orçamentária 0000072/2025 R$ 1.675,00
0000235/2025 28/07/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000284/2025 26/08/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000356/2025 30/09/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000397/2025 29/10/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000453/2025 03/12/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000501/2025 19/12/2025 Orçamentária 0000149/2025 R$ 1.764,11
0000020/2026 28/01/2026 Orçamentária 0000014/2026 R$ 1.764,11
0000066/2026 11/03/2026 Orçamentária 0000014/2026 R$ 1.764,11
0000108/2026 14/04/2026 Orçamentária 0000014/2026 R$ 1.764,11
0000153/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000014/2026 R$ 1.764,11
0000204/2026 08/06/2026 Orçamentária 0000014/2026 R$ 1.764,11

Pagamentos (23)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000291/2024 25/07/2024 Orçamentário 0000211/2024 R$ 1.675,00
0000369/2024 29/08/2024 Orçamentário 0000253/2024 R$ 1.675,00
0000393/2024 25/09/2024 Orçamentário 0000284/2024 R$ 1.675,00
0000467/2024 29/10/2024 Orçamentário 0000322/2024 R$ 1.675,00
0000511/2024 27/11/2024 Orçamentário 0000371/2024 R$ 1.675,00
0000557/2024 16/12/2024 Orçamentário 0000405/2024 R$ 1.675,00
0000008/2025 27/01/2025 Orçamentário 0000007/2025 R$ 1.675,00
0000055/2025 25/02/2025 Orçamentário 0000038/2025 R$ 1.675,00
0000132/2025 03/04/2025 Orçamentário 0000091/2025 R$ 1.675,00
0000146/2025 23/04/2025 Orçamentário 0000106/2025 R$ 1.675,00
0000206/2025 27/05/2025 Orçamentário 0000148/2025 R$ 1.675,00
0000297/2025 07/07/2025 Orçamentário 0000212/2025 R$ 1.675,00
0000355/2025 29/07/2025 Orçamentário 0000235/2025 R$ 1.764,11
0000393/2025 26/08/2025 Orçamentário 0000284/2025 R$ 1.764,11
0000488/2025 30/09/2025 Orçamentário 0000356/2025 R$ 1.764,11
0000543/2025 29/10/2025 Orçamentário 0000397/2025 R$ 1.764,11
0000613/2025 04/12/2025 Orçamentário 0000453/2025 R$ 1.764,11
0000691/2025 22/12/2025 Orçamentário 0000501/2025 R$ 1.764,11
0000009/2026 28/01/2026 Orçamentário 0000020/2026 R$ 1.764,11
0000088/2026 13/03/2026 Orçamentário 0000066/2026 R$ 1.764,11
0000151/2026 22/04/2026 Orçamentário 0000108/2026 R$ 1.764,11
0000205/2026 12/05/2026 Orçamentário 0000153/2026 R$ 1.764,11
0000270/2026 10/06/2026 Orçamentário 0000204/2026 R$ 1.764,11