PROCESSO 0000307/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000307/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: CRYSTHOFFER THOBIAS DO CARMO DA CONCEICAO CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.21.084*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE ACORDO COM AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000002/2025
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000005/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 2.094,15 R$ 2.094,15 R$ 2.094,15 R$ 0,00

Empenhos (6)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000156/2025 22/07/2025 Ordinário CRYSTHOFFER THOBIAS DO CARMO DA CONCEICAO R$ 513,65
0000157/2025 22/07/2025 Ordinário ARGUS ATACADISTA LTDA EPP R$ 479,50
0000158/2025 22/07/2025 Ordinário SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA R$ 421,85
0000159/2025 22/07/2025 Ordinário VERSA MULTISERVICE LTDA R$ 2.508,00
0000159/2025 13/08/2025 Ordinário VERSA MULTISERVICE LTDA R$ -2.508,00
0000160/2026 09/06/2026 Ordinário ARGUS ATACADISTA LTDA EPP R$ 679,15

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000237/2025 28/07/2025 Orçamentária 0000157/2025 R$ 479,50
0000274/2025 13/08/2025 Orçamentária 0000158/2025 R$ 421,85
0000283/2025 26/08/2025 Orçamentária 0000156/2025 R$ 513,65
0000216/2026 18/06/2026 Orçamentária 0000160/2026 R$ 679,15

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000354/2025 29/07/2025 Orçamentário 0000237/2025 R$ 479,50
0000377/2025 13/08/2025 Orçamentário 0000274/2025 R$ 421,85
0000390/2025 26/08/2025 Orçamentário 0000283/2025 R$ 513,65
0000278/2026 18/06/2026 Orçamentário 0000216/2026 R$ 679,15