PROCESSO 0000475/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000475/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.99.248*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UMA)LICENCA DO SOFTWARE DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO, EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COMPATIVEL COM O RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADO AO CONTROLE DA FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000016/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 6.000,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 2.100,00

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000268/2025 03/11/2025 Ordinário TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.500,00
0000269/2025 03/11/2025 Ordinário TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 1.800,00
0000268/2025 22/12/2025 Ordinário TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ -2.800,00
0000010/2026 16/01/2026 Ordinário TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.500,00

Liquidações (7)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000407/2025 04/11/2025 Orçamentária 0000269/2025 R$ 1.800,00
0000461/2025 04/12/2025 Orçamentária 0000268/2025 R$ 350,00
0000503/2025 22/12/2025 Orçamentária 0000268/2025 R$ 350,00
0000030/2026 04/02/2026 Orçamentária 0000010/2026 R$ 350,00
0000064/2026 11/03/2026 Orçamentária 0000010/2026 R$ 350,00
0000118/2026 16/04/2026 Orçamentária 0000010/2026 R$ 350,00
0000158/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000010/2026 R$ 350,00

Pagamentos (7)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000555/2025 04/11/2025 Orçamentário 0000407/2025 R$ 1.800,00
0000617/2025 04/12/2025 Orçamentário 0000461/2025 R$ 350,00
0000692/2025 22/12/2025 Orçamentário 0000503/2025 R$ 350,00
0000040/2026 05/02/2026 Orçamentário 0000030/2026 R$ 350,00
0000091/2026 16/03/2026 Orçamentário 0000064/2026 R$ 350,00
0000153/2026 22/04/2026 Orçamentário 0000118/2026 R$ 350,00
0000208/2026 12/05/2026 Orçamentário 0000158/2026 R$ 350,00