PROCESSO 0000513/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000513/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: LANCA PRODUTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.58.379*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EEMPENHO REF. AQUIS. DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PO E AGUA 30 L CONTENDO NO MÍNIMO: POTÊNCIA DE 1400W, INOX, CAPACIDADE TOTAL DO RESERVATÓRIO DE 30L, COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO DE 2 METROS, BOCAL PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, CANTOS E FRESTAS, VOLTAGEM 127V OU BIVOLT, GARANTIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO QUE SEGUE EM ANEXO.
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Programa: 0001 - PRÁTICAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000005/2025
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000002/2026
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 183.368,46 R$ 130.043,34 R$ 130.043,34 R$ 53.325,12

Empenhos (11)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000043/2026 13/02/2026 Ordinário LANCA PRODUTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 764,00
0000044/2026 13/02/2026 Ordinário FRANCIELE ELETRO LTDA R$ 24.120,00
0000045/2026 13/02/2026 Ordinário B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.744,98
0000046/2026 13/02/2026 Ordinário IMPACTO ADMINISTRAÇÃO E EFICIENCIA LTDA R$ 862,98
0000047/2026 13/02/2026 Ordinário MOVETEC COMERCIAL LTDA. - MEE R$ 22.868,23
0000048/2026 13/02/2026 Ordinário VITOFLEX FABRICAÇÃO E COM. MOVEIS ESCRITORIO LTDA-ME R$ 38.886,00
0000049/2026 13/02/2026 Ordinário JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA R$ 85.500,00
0000050/2026 13/02/2026 Ordinário SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 5.557,96
0000051/2026 13/02/2026 Ordinário COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$ 1.394,82
0000052/2026 23/02/2026 Ordinário SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 778,93
0000053/2026 23/02/2026 Ordinário COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$ 890,56

Liquidações (7)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000117/2026 15/04/2026 Orçamentária 0000049/2026 R$ 85.500,00
0000162/2026 13/05/2026 Orçamentária 0000043/2026 R$ 764,00
0000163/2026 13/05/2026 Orçamentária 0000045/2026 R$ 1.744,98
0000164/2026 13/05/2026 Orçamentária 0000048/2026 R$ 38.886,00
0000165/2026 13/05/2026 Orçamentária 0000046/2026 R$ 862,98
0000167/2026 14/05/2026 Orçamentária 0000053/2026 R$ 890,56
0000168/2026 14/05/2026 Orçamentária 0000051/2026 R$ 1.394,82

Pagamentos (7)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000150/2026 22/04/2026 Orçamentário 0000117/2026 R$ 85.500,00
0000210/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000162/2026 R$ 764,00
0000211/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000163/2026 R$ 1.744,98
0000212/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000164/2026 R$ 38.886,00
0000213/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000165/2026 R$ 862,98
0000215/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000167/2026 R$ 890,56
0000216/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000168/2026 R$ 1.394,82