PROCESSO 0000608/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000608/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.85.069*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR CONCESSIONARIA DETENTORA DE MONOPOLIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 145 - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Caput
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 45.393,25 R$ 45.393,25 R$ 45.623,67 R$ -230,42

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000014/2025 24/01/2025 Ordinário EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A R$ 75.000,00
0000014/2025 22/12/2025 Ordinário EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A R$ -29.606,75

Liquidações (12)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000010/2025 27/01/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.842,72
0000028/2025 11/02/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 4.112,85
0000062/2025 12/03/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 4.762,03
0000095/2025 09/04/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 5.385,89
0000136/2025 15/05/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.728,07
0000181/2025 06/06/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.196,44
0000226/2025 15/07/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 2.502,44
0000263/2025 08/08/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 2.392,99
0000321/2025 10/09/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.093,74
0000365/2025 09/10/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.847,63
0000409/2025 06/11/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 3.954,62
0000473/2025 09/12/2025 Orçamentária 0000014/2025 R$ 4.573,83

Pagamentos (24)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000038/2025 30/01/2025 Extra Orçamentário R$ 45,69
0000041/2025 12/02/2025 Orçamentário 0000028/2025 R$ 4.063,92
0000044/2025 13/02/2025 Extra Orçamentário R$ 48,93
0000089/2025 13/03/2025 Orçamentário 0000062/2025 R$ 4.705,31
0000135/2025 09/04/2025 Orçamentário 0000095/2025 R$ 5.321,68
0000136/2025 09/04/2025 Extra Orçamentário R$ 64,21
0000196/2025 15/05/2025 Extra Orçamentário R$ 44,31
0000199/2025 19/05/2025 Orçamentário 0000136/2025 R$ 3.683,76
0000251/2025 09/06/2025 Orçamentário 0000181/2025 R$ 3.158,51
0000315/2025 15/07/2025 Orçamentário 0000226/2025 R$ 2.472,83
0000317/2025 15/07/2025 Extra Orçamentário R$ 29,61
0000368/2025 11/08/2025 Orçamentário 0000263/2025 R$ 2.364,70
0000370/2025 11/08/2025 Extra Orçamentário R$ 28,29
0000442/2025 10/09/2025 Orçamentário 0000321/2025 R$ 3.057,04
0000443/2025 10/09/2025 Extra Orçamentário R$ 36,70
0000501/2025 13/10/2025 Orçamentário 0000365/2025 R$ 3.801,95
0000502/2025 13/10/2025 Extra Orçamentário R$ 45,68
0000560/2025 06/11/2025 Orçamentário 0000409/2025 R$ 3.907,66
0000561/2025 06/11/2025 Extra Orçamentário R$ 46,96
0000639/2025 09/12/2025 Orçamentário 0000473/2025 R$ 4.519,44
0000641/2025 09/12/2025 Extra Orçamentário R$ 54,39
0000159/2026 22/04/2026 Extra Orçamentário R$ 48,41
0000161/2026 22/04/2026 Orçamentário 0000121/2026 R$ 4.026,96
0000226/2026 18/05/2026 Extra Orçamentário R$ 46,73