PROCESSO 0000625/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000625/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.64.289*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DE ACORDO COM AS LEGISLACOES TRABALHISTAS CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 145 - Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Caput
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000002/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 12.386,00 R$ 12.386,00 R$ 12.386,00 R$ -0,00

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000031/2025 03/02/2025 Ordinário CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA R$ 34.848,00
0000031/2025 22/12/2025 Ordinário CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA R$ -23.179,20
0000004/2026 16/01/2026 Ordinário CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA R$ 23.179,20
0000004/2026 26/01/2026 Ordinário CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA R$ -22.462,00

Liquidações (12)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000031/2025 13/02/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.478,40
0000084/2025 25/03/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 585,20
0000103/2025 22/04/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 831,60
0000146/2025 26/05/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.192,40
0000182/2025 11/06/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.416,80
0000230/2025 21/07/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.016,40
0000279/2025 26/08/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 928,40
0000329/2025 22/09/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 897,60
0000372/2025 20/10/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.201,20
0000417/2025 25/11/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.029,60
0000475/2025 17/12/2025 Orçamentária 0000031/2025 R$ 1.091,20
0000002/2026 22/01/2026 Orçamentária 0000004/2026 R$ 717,20

Pagamentos (12)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000046/2025 14/02/2025 Orçamentário 0000031/2025 R$ 1.478,40
0000119/2025 26/03/2025 Orçamentário 0000084/2025 R$ 585,20
0000148/2025 23/04/2025 Orçamentário 0000103/2025 R$ 831,60
0000205/2025 26/05/2025 Orçamentário 0000146/2025 R$ 1.192,40
0000259/2025 11/06/2025 Orçamentário 0000182/2025 R$ 1.416,80
0000323/2025 22/07/2025 Orçamentário 0000230/2025 R$ 1.016,40
0000394/2025 26/08/2025 Orçamentário 0000279/2025 R$ 928,40
0000453/2025 23/09/2025 Orçamentário 0000329/2025 R$ 897,60
0000511/2025 20/10/2025 Orçamentário 0000372/2025 R$ 1.201,20
0000569/2025 25/11/2025 Orçamentário 0000417/2025 R$ 1.029,60
0000652/2025 17/12/2025 Orçamentário 0000475/2025 R$ 1.091,20
0000002/2026 23/01/2026 Orçamentário 0000002/2026 R$ 717,20